jeanmi, je te prépare un formulaire pour faire tes devis. En réalité, tout part du Devis client. Une fois que tu as fait ton devis pour le client et que le devis est accepté par ce dernier, tu recherche les fournisseurs en fonction des critères que tu as défini.
Le fournisseur t'envoi un devis que tu accepte, et tu fais ta commande.
Le N° de Devis qui apparait alors sur ton bon de commande est forcément celui de ton fournisseur : exact ?
Sur ton bon de commande je peux faire apparaître aussi le N° Dvis Client : tu sais alors quel devis fournisseur correspond à quel devis client.
Le formulaire que je te prépare te permettra d'archiver les devis clients : toujours principe de traçabilité des opération de ta boite.
Tu me confirme ?
Bonjour
@Piment à tous,
Meric pour ta patience, voici mes réponses :
Objet : Adaptations souhaitées pour l’application de gestion des commandes
Pour répondre simplement à tes questions,
l’application actuelle fonctionne très très bien et il n’est pas nécessaire de tout refaire. Voici les points d’amélioration que je souhaite apporter, en gardant la logique existante :
1. Archivage des lignes d’articles
Actuellement, chaque ajout de ligne d’article est automatiquement archivé dans l’onglet
« Détail Commande ». Je préfère que
cet archivage se fasse uniquement lors de la demande d’archivage du bon de commande (et non à chaque ajout de ligne).
Pourquoi ? Si les informations d’en-tête ne sont pas renseignées dès le début, les lignes archivées manqueront de données. Une solution alternative serait d’interdire l’ajout de lignes si l’en-tête est incomplet, mais cela pose un autre problème : si on ferme l’UserForm, les données saisies au niveau de l’en-tête sont perdues et il faut les remettre.
Ma proposition : Archiver
toutes les données du bon de commande (lignes + en-tête)
uniquement lors de l’archivage final, comme c’est déjà le cas pour la sauvegarde au niveau
« Article Commande ». , ce qui permet aussi de supprimer une ligne de commande si on veut.
2. Gestion des factures (ajout ultérieur)
Je souhaite pouvoir ajouter
le numéro des factures et les montants de ces factures (reçus bien plus tard) dans l’onglet
« Archive Commande », sur la même ligne que le N° du bon de commande correspondant :
- Colonne I : Numéro de facture
- Colonne J : Montant de la facture
- Colonne K : Écart entre le montant du bon (colonne G) et le montant facturé (colonne J)
Alternative : Si c’est plus simple, cet écart pourrait être calculé dans une autre feuille.
Aujourd’hui, je peux le faire manuellement, mais je préfère éviter de modifier directement les onglets comme tu me l’as dit, pas de modif manuellement. A voir
3. Priorité : Comprendre les modifications
Tout fonctionne bien, donc
je ne veux pas tout casser. L’idéal serait de :
- Comprendre les adaptations à apporter au code actuel avec ton aide.
- Garder la même logique pour éviter de repartir de zéro.
En résumé :
- Archivage des lignes articles uniquement à la fin (pas à chaque ajout).
- Ajout possible du numéro/montant de facture après coup.
- Pas de refonte complète, juste des ajustements ciblés.
Qu’en penses-tu ? Est-ce que ces modifications te semblent réalisables sans trop de complexité ?
PS : après 3 Doliprane, j'ai fait tous fonctionner comme je le souhaité, grasse à toutes tes explications et à la belle construction de tes code qui sont très bien documentés., mais surment pas trés pro. ça semble bien fonctionner.
- Il ne me reste plus qu’à solutionner : Ajout possible du numéro/montant de facture après coup, mais là j’attends d’avoir ton avis sur la méthode à mettre en place.
Cordialement